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好會(huì)計(jì):怎么樣解決發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了導(dǎo)致無(wú)法申報(bào)

發(fā)布日期:2019-12-07 15:23:47          瀏覽次數(shù):

下面就讓好會(huì)計(jì)的小編來(lái)跟大家說(shuō)一下,怎么樣解決發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了導(dǎo)致無(wú)法申報(bào),那么大家一起來(lái)看看吧。


 好會(huì)計(jì)

如果納稅人因?yàn)椴僮鞒霈F(xiàn)了錯(cuò)誤,導(dǎo)致使用增值稅專用發(fā)票的管理新系統(tǒng)的發(fā)票稅率(稅率)出現(xiàn)錯(cuò)誤,而且把數(shù)據(jù)上傳與做了跨月,造成不能正確申報(bào)。


解決方法:

納稅人要及時(shí)報(bào)告稅務(wù)機(jī)關(guān),同時(shí)還要根據(jù)錯(cuò)開(kāi)的發(fā)票稅率與稅額來(lái)做申報(bào)。


然后在下個(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票,再開(kāi)藍(lán)字發(fā)票。


如果是形成了多繳稅款,那么可以申請(qǐng)退稅,或者是留到下次申報(bào)時(shí)來(lái)抵頂應(yīng)納稅額。



那么具體的可以參考下面的:

根據(jù)規(guī)定,增值稅一般納稅人開(kāi)具增值稅專用發(fā)票后,如果發(fā)生了退還貨物、發(fā)票錯(cuò)誤、應(yīng)稅服務(wù)暫停等,但是不符合開(kāi)具發(fā)票、部分退貨和銷售折扣的條件,那么要開(kāi)具特殊發(fā)票。

      

 好會(huì)計(jì)


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