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好會(huì)計(jì)登錄入口:企業(yè)在年底的應(yīng)交增值稅都是如何結(jié)轉(zhuǎn)的

發(fā)布日期:2020-07-20 14:09:38          瀏覽次數(shù):

下面就讓好會(huì)計(jì)的小編就跟大家說(shuō)一下,企業(yè)在年底的應(yīng)交增值稅都是如何結(jié)轉(zhuǎn)的,那么大家一起來(lái)跟著小編來(lái)了解一下吧。


好會(huì)計(jì)


首先這個(gè)應(yīng)交增值稅的科目,在每個(gè)月的明細(xì)科目里的借貸方余額是可以不結(jié)平的,不過(guò)卻要在年底的時(shí)候結(jié)平每個(gè)明細(xì)科目。



那么我們?cè)诮Y(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候:

借是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅。

貸是交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。



然后等到結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的時(shí)候:

借是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))。

貸是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅。

因?yàn)榘凑諔?yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅科目差值,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)里的未交增值稅科目借與貸,但是如果應(yīng)交稅費(fèi)里的未交增值稅科目借方有余額那么就是有留的進(jìn)項(xiàng)稅,如果是貸方有余額,就是應(yīng)交的稅費(fèi)。

然后在下月做繳納的時(shí)候:

借是應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅。

貸是銀行存款。


好會(huì)計(jì)


那么以上就是好會(huì)計(jì)登錄入口關(guān)于企業(yè)在年底的應(yīng)交增值稅都是如何結(jié)轉(zhuǎn)的全部?jī)?nèi)容,如果有需要?dú)g迎致電咨詢廣東鯤展互聯(lián)科技有限公司。


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