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用友好會計:計提增值稅在月底的結(jié)轉(zhuǎn)方法

發(fā)布日期:2020-04-15 15:47:19          瀏覽次數(shù):

下面就讓好會計的小編就跟大家說一下,計提增值稅在月底的結(jié)轉(zhuǎn)方法,那么大家一起來跟著小編來了解一下吧。


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因為在月末增值稅是要結(jié)轉(zhuǎn)到本月未交增值稅的,那么其結(jié)轉(zhuǎn)過程是這樣的:



1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。

貸:應(yīng)交稅費  應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。


2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:

貸:應(yīng)交稅費  應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。


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3、結(jié)轉(zhuǎn)還要繳納增值稅(就是進與銷差額):

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。

貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。


4、如果是按照實際交納的時候是這樣:

借:應(yīng)交稅費-未支付增值稅。

貸:銀行存款。


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