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用友好會(huì)計(jì):應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金在要什么時(shí)候用的

發(fā)布日期:2020-04-28 16:07:54          瀏覽次數(shù):

下面就讓好會(huì)計(jì)的小編就跟大家說一下,應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金在要什么時(shí)候用的,那么大家一起來跟著小編來了解一下吧。


好會(huì)計(jì)


應(yīng)交稅金與應(yīng)交稅費(fèi)都是負(fù)債類科目的,所以應(yīng)交稅金是原企業(yè)會(huì)計(jì)制度使用的科目,而新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就把應(yīng)交稅金科目取消了,使用應(yīng)交稅費(fèi)科目,應(yīng)交稅費(fèi)科目具體核算的內(nèi)容就包括企業(yè)按照稅法規(guī)定計(jì)算應(yīng)繳納的各種稅費(fèi),包含了增值稅、消費(fèi)稅、營業(yè)稅(已營改增了)、所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、土地增值稅、資源稅等,然后在具體核算的時(shí)候就根據(jù)分稅種來做明細(xì)核算了。



所以增值稅核算在應(yīng)交稅金科目與應(yīng)交稅費(fèi)成本科目管理核算的內(nèi)容包括都是一樣的,就是原與新的區(qū)分,不過只是應(yīng)交稅費(fèi)科目中加入了教育費(fèi)附加的內(nèi)容,而是在原下附加費(fèi)就通過其他應(yīng)交款來核算的。



而且已交稅金是一個(gè)會(huì)計(jì)信息核算科目,來記錄企業(yè)作為本期(月)應(yīng)交而實(shí)際已交納的增值稅額的,如果發(fā)生可以多交增值稅的話,在退回的時(shí)候就用紅字來記入。



每月月底應(yīng)交增值稅的科目余額不論是多交還是存在未交都會(huì)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)中的未交增值稅,所以應(yīng)交增值稅科目余額合計(jì)是,所以下月支付上月未交的增值稅要借應(yīng)交稅費(fèi)中的未交增值稅。


用友好會(huì)計(jì)


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